Missions du poste
Sous la supervision du Directeur Général, votre mission principale consistera à participer à la revue des
processus de gestion des risques et à l’exécution du programme de contrôle interne, à la réalisation des
clôtures comptables mensuelles et à la mise en œuvre effective des recommandations afin de réduire l’exposition aux différents risques relevés.
A cet effet, il/elle est chargé(e) de :
• Participer à l’identification des contrôles clés
• Prendre connaissance des procédures internes, des textes légaux et réglementaires en vigueur
• S’assurer du respect des procédures internes, des textes légaux et réglementaires en vigueur ;
• Participer à la description des processus ;
• Vérifier que les opérations réalisées sont conformes aux normes définies par les procédures internes et par les instructions réglementaires ;
• Exécuter les programmes de travail en respectant les délais lors des travaux terrains ;
• S’assurer de la réalisation de tous les contrôles inscrits au programme de travail (contrôle interne et conformité) ; Renseigner les check List destinés à faciliter l’exécution des contrôles ;
• Relever les dysfonctionnements liés aux activités ou domaines contrôlés conformément aux méthodes en vigueur (approche par les risques, échantillonnage, vérifications des modes opératoires, etc.) ;
• Remonter à la hiérarchie les blocages constatés en cours de contrôle ;
• Exécuter toutes instructions reçues de la hiérarchie relativement au contrôle et les relayer aux collaborateurs ;
• Produire l’état d’avancement des travaux effectués ;
• Elaborer les feuilles de travail en mettant en évidence les causes ;
• Réaliser la synthèse des travaux ;
• Participer à l’archivage des dossiers ;
• Réaliser les inventaires mensuels notamment le stock des fournitures de bureau, les produits tels que CORIS CASH, les caisses et autres ;
• Participer au suivi des recommandations des différentes missions ;
• Participer à la mise en œuvre effective des recommandations des différentes missions (audit, commissaires aux comptes, BCEAO, Etat etc.) ;
• Participer à l’évaluation de l’impact de la recommandation dans la réduction du risque ;
• Participer aux formations organisées au sein de l’Institution ;
• Participer à l’encadrement et à l’évaluation du contrôleur stagiaire ;
• Participer à la préparation de documents nécessaires au contrôle interne ;
• Exécuter toute autre tâche confiée par la hiérarchie.
Profil recherché
• Bac +4/5 finance comptabilité, Audit et contrôle de Gestion, Techniques bancaires, avec une expérience de 3 ans au poste ;
• Bonne connaissance de la règlementation et des secteurs des SFD ou autres Institutions.
Compétences spécifiques requises :
• Le contrôleur interne doit être rigoureux et parfaitement organisé ;
• Maitriser le processus du crédit ;
• Connaissance de l’analyse des comptes – Connaissance du process des opérations ;
• Avoir l’esprit de synthèse, d’analyse et des qualités rédactionnelles ;
• Etre force de proposition ;
• Faire preuve d’ouverture d’esprit, de curiosité ;
• Savoir respecter la confidentialité des informations.
Pour candidater, merci de transmettre votre dossier par mail à l’adresse cbibj_rh@coris-bank.com, au plus tard le 16 septembre 2024 en indiquant en objet du mail, la référence du présent appel à candidature suivi de l’intitulé du poste comme suit :
« AC 01/24 CMF BENIN CONTROLEUR INTERNE »
Pièces à fournir :
▪ un curriculum vitae avec photo récente
▪ la photocopie des diplômes universitaires mentionnés sur le Curriculum Vitae (les diplômes non soutenus ne seront pas pris en compte).
N.B : Seuls les candidats respectant les critères de sélection seront contactés./.